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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: KUNTZER E MOTTA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4142 Data de lançamento: 10/03/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS NO VEÍCULO SPIN FROTA 213, CFE MEMORANDO SECTD 358/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1104/2023. 360,00 360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2023 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS NO VEÍCULO SPIN FROTA 213, CFE MEMORANDO SECTD 358/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1104/2023. 360,00
14/03/2023 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS NO VEÍCULO SPIN FROTA 213, CFE MEMORANDO SECTD 358/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1104/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1081 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 360,00
17/03/2023 Pagamento de Empenho 4142/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 360,00
TOTAL 360,00 360,00 360,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.