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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: WEIERBACHER E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4161 Data de lançamento: 10/03/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa: 3390.31.04.00.00.00 - PREMIACOES DESPORTIVAS
Natureza da despesa: DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, TROFÉUS, MADALHAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 21 TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DA COPA DO INTERIOR DE FUTSAL EDIÇÃO 2023, CFE MEMORANDO SECTD 251/202.ORDEM DE COMPRA 1122/2023. 4.952,50 4.952,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2023 OUTROS, TROFÉUS, MADALHAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 21 TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DA COPA DO INTERIOR DE FUTSAL EDIÇÃO 2023, CFE MEMORANDO SECTD 251/202.ORDEM DE COMPRA 1122/2023. 4.952,50
14/03/2023 OUTROS, TROFÉUS, MADALHAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 21 TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DA COPA DO INTERIOR DE FUTSAL EDIÇÃO 2023, CFE MEMORANDO SECTD 251/202.ORDEM DE COMPRA 1122/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 967 ANEXA E ATESTADA PELO COORD.DEPARTAMETO DE DESPORTO DERLI GOULART. 4.952,50
17/03/2023 Pagamento de Empenho 4161/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.952,50
TOTAL 4.952,50 4.952,50 4.952,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.