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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CRISTIAN ANDREI KAISEKAMP 84435542072

Dados do Empenho
Número do empenho: 4167 Data de lançamento: 10/03/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 306/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1128/2023. 980,00 980,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2023 SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 306/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1128/2023. 980,00
15/03/2023 SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 306/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1128/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 73 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 980,00
23/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004167/2023 CRISTIAN ANDREI KAISEKAMP 84435542072 - 28621 980,00
TOTAL 980,00 980,00 980,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.