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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ANDRE DA ROSA 99947544087

Dados do Empenho
Número do empenho: 4173 Data de lançamento: 10/03/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, CALHA, ALGEROZ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS E ALGEROZ DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NO TELHADO DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 297/2023.ORDEM DE COMPRA 1134/2023. 4.080,00 4.080,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2023 OUTROS, CALHA, ALGEROZ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS E ALGEROZ DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NO TELHADO DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 297/2023.ORDEM DE COMPRA 1134/2023. 4.080,00
15/03/2023 OUTROS, CALHA, ALGEROZ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS E ALGEROZ DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NO TELHADO DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 297/2023.ORDEM DE COMPRA 1134/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº45768467 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 4.080,00
23/03/2023 Pagamento de Empenho 4173/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.080,00
TOTAL 4.080,00 4.080,00 4.080,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.