Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4193
Data de lançamento:
13/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, SENSOR FREESTYLE LIBRE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000227-16.2021.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 075/2023.ORDEM DE COMPRA 1139/2023.
289,90
1.159,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, SENSOR FREESTYLE LIBRE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000227-16.2021.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 075/2023.ORDEM DE COMPRA 1139/2023.
1.159,60
18/04/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000227-16.2021.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 075/2023.ORDEM DE COMPRA 1139/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 659/2023 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
1.159,60
24/04/2023
Pagamento de Empenho 4193/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.159,60
TOTAL
1.159,60
1.159,60
1.159,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.