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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MIRIAN ANDREIA DE MOURA WANDSCHEER

Dados do Empenho
Número do empenho: 4229 Data de lançamento: 13/03/2023
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (220%) A FIM DE PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE VERÃO E ENCONTRO DAS PRIMEIRAS DAMAS PROMOVIDO PELA FAMURS, EM XANGRI-LÁ-RS, NOS DIAS 13/03 (SAÍDA ÀS 17:30H) ATÉ DIA 15/03 (RETORNO ÀS 23:00H), CFE MEMORANDO AS Nº 174/2023. 0,00 792,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2023 VALOR REFERENTE A DIÁRIA (220%) A FIM DE PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE VERÃO E ENCONTRO DAS PRIMEIRAS DAMAS PROMOVIDO PELA FAMURS, EM XANGRI-LÁ-RS, NOS DIAS 13/03 (SAÍDA ÀS 17:30H) ATÉ DIA 15/03 (RETORNO ÀS 23:00H), CFE MEMORANDO AS Nº 174/2023. 792,00
13/03/2023 VALOR REFERENTE A DIÁRIA (220%) A FIM DE PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE VERÃO E ENCONTRO DAS PRIMEIRAS DAMAS PROMOVIDO PELA FAMURS, EM XANGRI-LÁ-RS, NOS DIAS 13/03 (SAÍDA ÀS 17:30H) ATÉ DIA 15/03 (RETORNO ÀS 23:00H), CFE MEMORANDO AS Nº 174/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 792,00
13/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004229/2023 MIRIAN ANDREIA DE MOURA WANDSCHEER - 29873 792,00
10/04/2023 ANULADO POR NÃO TER COMPROVAÇÃO DE DESPESA (JANTA 15/03). -72,00
10/04/2023 ANULADO POR NÃO TER COMPROVAÇÃO DE DESPESA (JANTA 15/03). -72,00
10/04/2023 ANULADO POR NÃO TER COMPROVAÇÃO DE DESPESA (JANTA 15/03). -72,00
TOTAL 720,00 720,00 720,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.