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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ANDERSON ANDRE WEBER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4280 Data de lançamento: 14/03/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CENTRO SOCIAL BAIRRO PROGRESSO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTA VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA PORTA DE FERRO DO CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE.MEMORANDO INTERNO 110/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº1199/2023. 350,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2023 SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTA VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA PORTA DE FERRO DO CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE.MEMORANDO INTERNO 110/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº1199/2023. 350,00
31/07/2023 SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTA VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA PORTA DE FERRO DO CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE.MEMORANDO INTERNO 110/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº1199/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 110 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH PAULO SERGIO VOGT. 350,00
03/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004280/2023 ANDERSON ANDRE WEBER ME - 23318 350,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.