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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 43 Data de lançamento: 02/01/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Rede Hospitalar
Conta de Despesa: 3390.39.50.09.00.00 - PLANTÃO MÉDICO
Natureza da despesa: CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 56 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E 3ºADITVO AO CONTRATO Nº96-2019 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/12/2023. VALOR R$85.288,50. 987.695,85 987.695,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2023 VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E 3ºADITVO AO CONTRATO Nº96-2019 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/12/2023. VALOR R$85.288,50. 987.695,85
31/01/2023 VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E 3ºADITVO AO CONTRATO Nº96-2019. LIQUIDAO CFE NF Nº E/47025 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JANEIRO/2023. 85.288,50
13/02/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 85.288,50
27/02/2023 VALOR REF PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E 3ºADITVO AO CONTRATO Nº96-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/47473 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.FEVEREIRO/2023. 85.288,50
09/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 85.288,50
31/03/2023 VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E 3ºADITVO AO CONTRATO Nº96-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/48015 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.MARÇO/2023. 85.288,50
05/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 85.288,50
28/04/2023 VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E 3ºADITVO AO CONTRATO Nº96-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/48671 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.ABRIL/2023. 85.288,50
04/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 85.288,50
31/05/2023 VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E 3ºADITVO AO CONTRATO Nº96-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/49216 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.MAIO/2023. 85.288,50
05/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 85.288,50
30/06/2023 VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E 3ºADITVO AO CONTRATO Nº96-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/49683 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JUNHO/2023. 85.288,50
11/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 85.288,50
31/07/2023 VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E 3ºADITVO AO CONTRATO Nº96-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/50114 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JULHO/2023. 85.288,50
15/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 85.288,50
31/08/2023 VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E 3ºADITVO AO CONTRATO Nº96-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/50567 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.AGOSTO/2023. 85.288,50
11/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 85.288,50
29/09/2023 VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E 3ºADITVO AO CONTRATO Nº96-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/50994 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.SETEMBRO/2023. 85.288,50
11/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 85.288,50
31/10/2023 VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E 3ºADITVO AO CONTRATO Nº96-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/51517 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.OUTUBRO/2023. 85.288,50
07/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 85.288,50
30/11/2023 VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E 3ºADITVO AO CONTRATO Nº96-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/52024 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.NOVEMBRO/2023. 85.288,50
13/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E 3ºADITVO AO CONTRATO Nº96-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/52024 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.NOVEMBRO/2023. 85.288,50
21/12/2023 VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E 3ºADITVO AO CONTRATO Nº96-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/52417 ATESTADA PELA COORDENADORA GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA LETÍCIA O.ROCKENBACH BRONSTRUP REF.DEZEMBRO/2023. 49.522,35
11/01/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 49.522,35
TOTAL 987.695,85 987.695,85 987.695,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.