Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2023 |
VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E 3ºADITVO AO CONTRATO Nº96-2019 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/12/2023. VALOR R$85.288,50. |
987.695,85 |
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31/01/2023 |
VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E 3ºADITVO AO CONTRATO Nº96-2019. LIQUIDAO CFE NF Nº E/47025 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JANEIRO/2023.
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85.288,50 |
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13/02/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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85.288,50 |
27/02/2023 |
VALOR REF PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E 3ºADITVO AO CONTRATO Nº96-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/47473 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.FEVEREIRO/2023. |
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85.288,50 |
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09/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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85.288,50 |
31/03/2023 |
VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E 3ºADITVO AO CONTRATO Nº96-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/48015 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.MARÇO/2023. |
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85.288,50 |
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05/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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85.288,50 |
28/04/2023 |
VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E 3ºADITVO AO CONTRATO Nº96-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/48671 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.ABRIL/2023. |
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85.288,50 |
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04/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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85.288,50 |
31/05/2023 |
VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E 3ºADITVO AO CONTRATO Nº96-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/49216 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.MAIO/2023.
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85.288,50 |
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05/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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85.288,50 |
30/06/2023 |
VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E 3ºADITVO AO CONTRATO Nº96-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/49683 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JUNHO/2023. |
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85.288,50 |
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11/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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85.288,50 |
31/07/2023 |
VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E 3ºADITVO AO CONTRATO Nº96-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/50114 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JULHO/2023. |
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85.288,50 |
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15/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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85.288,50 |
31/08/2023 |
VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E 3ºADITVO AO CONTRATO Nº96-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/50567 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.AGOSTO/2023.
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85.288,50 |
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11/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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85.288,50 |
29/09/2023 |
VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E 3ºADITVO AO CONTRATO Nº96-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/50994 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.SETEMBRO/2023. |
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85.288,50 |
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11/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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85.288,50 |
31/10/2023 |
VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E 3ºADITVO AO CONTRATO Nº96-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/51517 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.OUTUBRO/2023.
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85.288,50 |
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07/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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85.288,50 |
30/11/2023 |
VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E 3ºADITVO AO CONTRATO Nº96-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/52024 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.NOVEMBRO/2023.
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85.288,50 |
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13/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E 3ºADITVO AO CONTRATO Nº96-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/52024 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.NOVEMBRO/2023.
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85.288,50 |
21/12/2023 |
VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E 3ºADITVO AO CONTRATO Nº96-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/52417 ATESTADA PELA COORDENADORA GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA LETÍCIA O.ROCKENBACH BRONSTRUP REF.DEZEMBRO/2023.
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49.522,35 |
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11/01/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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49.522,35 |
TOTAL |
987.695,85 |
987.695,85 |
987.695,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.