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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4320 Data de lançamento: 15/03/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Oficinas Terapêuticas
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: OFICINAS TERAPÊUTICAS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARCA TEXTO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CFE. MEMORANDO INTERNO 491/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1219/2023. 46,40 46,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2023 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARCA TEXTO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CFE. MEMORANDO INTERNO 491/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1219/2023. 46,40
17/03/2023 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARCA TEXTO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CFE. MEMORANDO INTERNO 491/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1219/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 090 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 46,40
21/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004320/2023 FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53 46,40
TOTAL 46,40 46,40 46,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.