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Última atualização realizada em 23/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DALMIRO DOS SANTOS 39481522920

Dados do Empenho
Número do empenho: 4325 Data de lançamento: 15/03/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.50 Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 463/2023. ORDEM DE SERVIÇO 1225/2023. 18,54 120,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2023 Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 463/2023. ORDEM DE SERVIÇO 1225/2023. 120,51
17/03/2023 Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 463/2023. ORDEM DE SERVIÇO 1225/2023.LIQUIDADO CFE. NF Nº 295 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 120,51
21/03/2023 Pagamento de Empenho 4325/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 120,51
TOTAL 120,51 120,51 120,51
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.