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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IDS CONSTRUÇÃO DE REDES ELETRICAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4409 Data de lançamento: 16/03/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO CAIXA DÁGUA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA REALIZADO NA LINHA CINCO CFE. MEMORANDO INTERNO 148/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1258/2023. 3.250,00 3.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2023 SERVIÇO CAIXA DÁGUA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA REALIZADO NA LINHA CINCO CFE. MEMORANDO INTERNO 148/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1258/2023. 3.250,00
17/03/2023 SERVIÇO CAIXA DÁGUA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA REALIZADO NA LINHA CINCO CFE. MEMORANDO INTERNO 148/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1258/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 991 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 3.250,00
21/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇO CAIXA DÁGUA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA REALIZADO NA LINHA CINCO CFE. MEMORANDO INTERNO 148/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1258/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 991 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 3.152,50
21/03/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4409/2023 97,50
TOTAL 3.250,00 3.250,00 3.250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 17/03/2023 97,50 1553/2023 Lançada
TOTAL   97,50