3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, LÂMPADAS, SOQUETE, LENTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB1718, FROTA 130, CFME MEMORANDO INTERNO SO 230/2023 E ORDEM DE COMPRA 1234/2023.
340,00
340,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/03/2023
PEÇAS, LÂMPADAS, SOQUETE, LENTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB1718, FROTA 130, CFME MEMORANDO INTERNO SO 230/2023 E ORDEM DE COMPRA 1234/2023.
340,00
24/03/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB1718, FROTA 130, CFME MEMORANDO INTERNO SO 230/2023 E ORDEM DE COMPRA 1234/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 116 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
340,00
28/03/2023
Pagamento de Empenho 4413/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
340,00
TOTAL
340,00
340,00
340,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.