Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/03/2023 |
Registro de Preços para futura Aquisição de 10.000 toneladas de pedra brita nº 3, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Viação.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 350T DE PEDRA BRITA Nº 3 PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE TRAVESSÃO DO HOLANDÊS E MONTE CASTELO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 056-2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 83/2022 E MEMORANDO SO 264/2023. |
21.000,00 |
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29/03/2023 |
Registro de Preços para futura Aquisição de 10.000 toneladas de pedra brita nº 3, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Viação.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 350T DE PEDRA BRITA Nº 3 PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE TRAVESSÃO DO HOLANDÊS E MONTE CASTELO, CFE P REGÃO PRESENCIAL 056-2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 83/2022 E MEMORANDO SO 264/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 26663 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
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1.283,73 |
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06/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Registro de Preços para futura Aquisição de 10.000 toneladas de pedra brita nº 3, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Viação.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 350T DE PEDRA BRITA Nº 3 PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE TRAVESSÃO DO HOLANDÊS E MONTE CASTELO, CFE P REGÃO PRESENCIAL 056-2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 83/2022 E MEMORANDO SO 264/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 26663 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
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1.268,33 |
06/04/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4442/2023 |
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15,40 |
27/07/2023 |
ESTORNO DE PAGAMENTO DEVIDO NOTA FISCAL INCORRETA. |
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-1.268,33 |
27/07/2023 |
ESTORNO DE PAGAMENTO DEVIDO NOTA FISCAL INCORRETA. |
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-1.268,33 |
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27/07/2023 |
ESTORNO DE PAGAMENTO DEVIDO NOTA FISCAL INCORRETA. |
-1.268,33 |
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31/07/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 350T DE PEDRA BRITA Nº 3 PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE TRAVESSÃO DO HOLANDÊS E MONTE CASTELO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 056-2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 83/2022 E MEMORANDO SO 264/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 26652 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.
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19.716,27 |
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30/08/2023 |
Pagamento de Empenho 4442/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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19.716,27 |
TOTAL |
19.731,67 |
19.731,67 |
19.731,67 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.