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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: TRANSPORTE HENTGES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4451 Data de lançamento: 16/03/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 45 - ROTEIRO DE 131,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,08 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 039-2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2024. 0,00 123.677,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2023 VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 45 - ROTEIRO DE 131,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,08 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 039-2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2024. 123.677,68
28/04/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 45 - ROTEIRO DE 131,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,08 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 039-2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/134 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2023. 12.033,50
05/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4451/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 12.033,50
31/05/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 45 - ROTEIRO DE 131,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,08 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 039-2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/137 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2023. 14.707,62
02/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4451/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 14.707,62
30/06/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 45 - ROTEIRO DE 131,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,08 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 039-2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/140 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JUNHO/2023. 13.370,56
05/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4451/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 13.370,56
31/07/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 45 - ROTEIRO DE 131,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,08 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 039-2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/143 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JULHO/2023. 8.690,86
03/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4451/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 8.690,86
31/08/2023 VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 45 - ROTEIRO DE 131,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,08 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 039-2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/146 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.AGOSTO/2023. 14.679,98
05/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4451/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 14.679,98
29/09/2023 VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 45 - ROTEIRO DE 131,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,08 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 039-2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/152 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.SETEMBRO/2023. 12.033,50
09/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4451/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 12.033,50
31/10/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 45 - ROTEIRO DE 131,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,08 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 039-2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/153 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.OUTUBRO/2023. 13.370,56
07/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4451/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 13.370,56
09/11/2023 ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. -10.724,09
30/11/2023 VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 45 - ROTEIRO DE 131,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,08 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 039-2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/311 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.NOVEMBRO/2023. 13.370,56
30/11/2023 ESTORNADO PARA AJUSTE DE RECURSO VINCULADO. -13.370,56
30/11/2023 ANULADO PARA AJUSTE DE RECURSO VINCULADO. -24.067,01
TOTAL 88.886,58 88.886,58 88.886,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.