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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4455 Data de lançamento: 16/03/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 07 - ROTEIRO DE 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,08 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 037-2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2024. 0,00 164.465,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2023 VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 07 - ROTEIRO DE 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,08 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 037-2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2024. 164.465,00
28/04/2023 VALOR REF SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 07 - ROTEIRO DE 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,08 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 037-2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1121 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2023. 16.002,00
05/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4455/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 16.002,00
31/05/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 07 - ROTEIRO DE 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,08 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 037-2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1141 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2023. 19.558,00
02/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4455/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 19.558,00
30/06/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 07 - ROTEIRO DE 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,08 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 037-2022. LIQUIDADO CFE. Nº E/1158 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JUNHO/2023. 17.780,00
05/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4455/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 17.780,00
31/07/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 07 - ROTEIRO DE 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,08 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 037-2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1176 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JULHO/2023. 11.557,00
03/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4455/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 11.557,00
31/08/2023 VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 07 - ROTEIRO DE 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,08 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 037-2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1195 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.AGOSTO/2023. 19.360,25
05/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4455/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 19.360,25
29/09/2023 VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 07 - ROTEIRO DE 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,08 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 037-2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1213 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.SETEMBRO/2023. 16.002,00
09/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4455/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 16.002,00
31/10/2023 VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 07 - ROTEIRO DE 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,08 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 037-2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1232 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.OUTUBRO/2023. 17.780,00
07/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4455/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 17.780,00
09/11/2023 ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. -14.421,75
30/11/2023 VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 07 - ROTEIRO DE 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,08 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 037-2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1249 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.NOVEMBRO/2023. 17.780,00
07/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4455/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 17.780,00
19/12/2023 ANULADO PARA AJUSTE DE RECURSO VINCULADO. -13.771,25
20/12/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 07 - ROTEIRO DE 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,08 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº 037-2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1255 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2023. 452,75
26/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4455/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 452,75
TOTAL 136.272,00 136.272,00 136.272,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.