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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4559 Data de lançamento: 20/03/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade: Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 295,37. 295,37 2.658,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 295,37. 2.658,33
28/04/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 295,37. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10696 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. ABR/2023. 295,37
09/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4559/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 280,60
09/05/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4559/2023 14,77
31/05/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10844 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. MAIO/23. 295,37
13/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10844 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. MAIO/23. 280,60
13/06/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4559/2023 14,77
28/06/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 295,37. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11015 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. JUN/23. 295,37
04/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4559/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 280,60
04/07/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4559/2023 14,77
18/07/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 295,37. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11178 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. JUL/2023 295,37
02/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4559/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 280,60
02/08/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4559/2023 14,77
24/08/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/11275 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES REF.AGOSTO/2023. 295,37
04/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4559/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 280,60
04/09/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4559/2023 14,77
29/09/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 295,37. .LIQUIDADO CFE. NF Nº 11398 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES SET/23. 295,37
09/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4559/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 280,60
09/10/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4559/2023 14,77
31/10/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.LIQUIDADO CFE. NF Nº 11567 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.OUT/23. 295,37
10/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.LIQUIDADO CFE. NF Nº 11567 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.OUT/23. 280,60
10/11/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4559/2023 14,77
29/11/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2024. LIQUIDADO CE. NF Nº 11723 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 295,37
05/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4559/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 280,60
05/12/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4559/2023 14,77
21/12/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/11880 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES REF.DEZEMBRO/2023. 295,37
28/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4559/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 280,60
28/12/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4559/2023 14,77
TOTAL 2.658,33 2.658,33 2.658,33
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 28/04/2023 14,77 2960/2023 Lançada
ISS 31/05/2023 14,77 3808/2023 Lançada
ISS 28/06/2023 14,77 4464/2023 Lançada
ISS 18/07/2023 14,77 5070/2023 Lançada
ISS 24/08/2023 14,77 6102/2023 Lançada
ISS 29/09/2023 14,77 7228/2023 Lançada
ISS 31/10/2023 14,77 8017/2023 Lançada
ISS 29/11/2023 14,77 8802/2023 Lançada
ISS 21/12/2023 14,77 9531/2023 Lançada
TOTAL   132,93