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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4563 Data de lançamento: 20/03/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração de Receitas
Projeto / Atividade: Fiscalização Tributária
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO SETOR DE BLOCOS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 295,37. 295,37 2.658,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO SETOR DE BLOCOS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 295,37. 2.658,33
28/04/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO SETOR DE BLOCOS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 295,37. LIQUIDADO CFE NF Nº 10695 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA VALDIR OLAVO LAGEMANN. ABR/23. 295,37
08/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO SETOR DE BLOCOS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 295,37. LIQUIDADO CFE NF Nº 10695 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA VALDIR OLAVO LAGEMANN. ABR/23. 280,60
08/05/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4563/2023 14,77
31/05/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO SETOR DE BLOCOS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10843 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. 295,37
06/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4563/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 280,60
06/06/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4563/2023 14,77
28/06/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO SETOR DE BLOCOS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 295,37. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11014 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA VALDIR OLAVO LAGEMANN. JUN/23. 295,37
04/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4563/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 280,60
04/07/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4563/2023 14,77
18/07/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO SETOR DE BLOCOS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 295,37. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11177 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA VALDIR OLAVO LAGEMANN. JUL/2023. 295,37
02/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4563/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 280,60
02/08/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4563/2023 14,77
24/08/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO SETOR DE BLOCOS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/11274 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA FAZENDA VALDIR O.LAGEMANN REF.AGOSTO/2023. 295,37
04/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4563/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 280,60
04/09/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4563/2023 14,77
29/09/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO SETOR DE BLOCOS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 295,37..LIQUIDADO CFE. NF Nº 11397 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA VALDIR OLAVO LAGEMANN SET/23. 295,37
09/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4563/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 280,60
09/10/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4563/2023 14,77
31/10/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO SETOR DE BLOCOS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11566 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI. 295,37
08/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4563/2023 - REF. OUTUBRO/2023 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 280,60
08/11/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4563/2023 14,77
29/11/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO SETOR DE BLOCOS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 295,37.LIQUIDADO CFE. NF Nº 11722 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA VALDIR OLAVO LAGEMANN.NOV/23. 295,37
05/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4563/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 280,60
05/12/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4563/2023 14,77
21/12/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO SETOR DE BLOCOS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/11879 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA FAZENDA VALDIR LAGEMANN REF.DEZEMBRO/2023. 295,37
28/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4563/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 280,60
28/12/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4563/2023 14,77
TOTAL 2.658,33 2.658,33 2.658,33
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 28/04/2023 14,77 2961/2023 Lançada
ISS 31/05/2023 14,77 3846/2023 Lançada
ISS 28/06/2023 14,77 4458/2023 Lançada
ISS 18/07/2023 14,77 5071/2023 Lançada
ISS 24/08/2023 14,77 6095/2023 Lançada
ISS 29/09/2023 14,77 7231/2023 Lançada
ISS 31/10/2023 14,77 8104/2023 Lançada
ISS 29/11/2023 14,77 8813/2023 Lançada
ISS 21/12/2023 14,77 9522/2023 Lançada
TOTAL   132,93