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Última atualização realizada em 10/11/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4564 Data de lançamento: 20/03/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CAPS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 263,67 263,67 2.373,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CAPS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 263,67 2.373,03
28/04/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CAPS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 263,67 LIQUIDADO CFE NF Nº 10698 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. ABR/23. 263,67
08/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CAPS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 263,67 LIQUIDADO CFE NF Nº 10698 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. ABR/23. 250,49
08/05/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4564/2023 13,18
31/05/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CAPS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 263,67. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10841 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. MAIO/2023. 263,67
07/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4564/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 250,49
07/06/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4564/2023 13,18
28/06/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CAPS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 263,67. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11012 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. JUN/23. 263,67
04/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4564/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 250,49
04/07/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4564/2023 13,18
18/07/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CAPS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 263,67. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11180 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. JUL/23. 263,67
02/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4564/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 250,49
02/08/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4564/2023 13,18
24/08/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CAPS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/11272 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.AGOSTO/2023. 263,67
04/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4564/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 250,49
04/09/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4564/2023 13,18
29/09/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CAPS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 263,67..LIQUIDADO CFE. NF Nº 11395 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL SET/23. 263,67
09/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4564/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 250,49
09/10/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4564/2023 13,18
31/10/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CAPS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11564 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. OUT/23. 263,67
08/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4564/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 250,49
08/11/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4564/2023 13,18
29/11/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CAPS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 263,67.LIQUIDADO CE. NF Nº 11720 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 263,67
05/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CAPS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 263,67.LIQUIDADO CE. NF Nº 11720 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 250,49
05/12/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4564/2023 13,18
21/12/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CAPS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1187 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.DEZEMBRO/2023. 263,67
28/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4564/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 250,49
28/12/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4564/2023 13,18
TOTAL 2.373,03 2.373,03 2.373,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 28/04/2023 13,18 3036/2023 Lançada
ISS 31/05/2023 13,18 3847/2023 Lançada
ISS 29/06/2023 13,18 4461/2023 Lançada
ISS 18/07/2023 13,18 5075/2023 Lançada
ISS 24/08/2023 13,18 6099/2023 Lançada
ISS 29/09/2023 13,18 7236/2023 Lançada
ISS 31/10/2023 13,18 8029/2023 Lançada
ISS 29/11/2023 13,18 8805/2023 Lançada
ISS 21/12/2023 13,18 9527/2023 Lançada
TOTAL   118,62