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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4581 Data de lançamento: 21/03/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: CONTROLADORIA
Função: Administração
Subfunção: Controle Interno
Projeto / Atividade: Manutenção do Sistema de Controle Interno
Conta de Despesa: 4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, HD EXTERNO 1 TB - OUTROS, HD EXTERNO 1 TB VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 HD EXTERNO 1TB CANVIO 3.0 HD PARA USO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO, CFE MEMORANDO SAP Nº 097/2023.ORDEM DE COMPRA 1360/2023. 400,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2023 OUTROS, HD EXTERNO 1 TB - OUTROS, HD EXTERNO 1 TB VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 HD EXTERNO 1TB CANVIO 3.0 HD PARA USO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO, CFE MEMORANDO SAP Nº 097/2023.ORDEM DE COMPRA 1360/2023. 400,00
24/03/2023 OUTROS, HD EXTERNO 1 TB - OUTROS, HD EXTERNO 1 TB VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 HD EXTERNO 1TB CANVIO 3.0 HD PARA USO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO, CFE MEMORANDO SAP Nº 097/2023.ORDEM DE COMPRA 1360/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2700 ANEXA E ATESTADA PELO TEC. EM INFROMÁTICA ANDRIGO FENNER. 400,00
28/03/2023 Pagamento de Empenho 4581/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.