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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4590 Data de lançamento: 21/03/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade: Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal
Conta de Despesa: 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa: MUSEU MUNICIPAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, ARQUIVO AÇO C/04 GAVETAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS DESTINADO PARA MUSEU CFE. MEMORANDO INTERNO 354/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1368/2023. 898,00 898,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2023 OUTROS, ARQUIVO AÇO C/04 GAVETAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS DESTINADO PARA MUSEU CFE. MEMORANDO INTERNO 354/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1368/2023. 898,00
24/03/2023 OUTROS, ARQUIVO AÇO C/04 GAVETAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS DESTINADO PARA MUSEU CFE. MEMORANDO INTERNO 354/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1368/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1668 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 898,00
28/03/2023 Pagamento de Empenho 4590/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 898,00
TOTAL 898,00 898,00 898,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.