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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ADRIANA HANSEN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4615 Data de lançamento: 21/03/2023
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO MATERNA PATERNO INFANTIL DIA 30/03/2023 NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 585/2023. 0,00 72,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2023 VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO MATERNA PATERNO INFANTIL DIA 30/03/2023 NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 585/2023. 72,00
21/03/2023 VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO MATERNA PATERNO INFANTIL DIA 30/03/2023 NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 585/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO SECRETARIO DA DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 72,00
04/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004615/2023 ADRIANA HANSEN - 5131 72,00
TOTAL 72,00 72,00 72,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.