Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/03/2023 |
VALOR REF CONSULTORIA E ASSESSORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA, PARA ANÁLISE DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS DE APROVAÇÃO OU REJEIÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS EM ANDAMENTO EM TODAS AS SUAS FASES, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 003-2022, 2ºADITIVO AO CONTRATO 008-2022. VALOR MENSAL DE R$ 7.855,00 |
15.000,00 |
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19/10/2023 |
VALOR REF CONSULTORIA E ASSESSORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA, PARA ANÁLISE DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS DE APROVAÇÃO OU REJEIÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS EM ANDAMENTO EM TODAS AS SUAS FASES, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 003-2022, 2ºADITIVO AO CONTRATO 008-2022.LIQUIDADO CFE. NF Nº 102 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI. |
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7.855,40 |
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31/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REF CONSULTORIA E ASSESSORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA, PARA ANÁLISE DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS DE APROVAÇÃO OU REJEIÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS EM ANDAMENTO EM TODAS AS SUAS FASES, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 003-2022, 2ºADITIVO AO CONTRATO 008-2022.LIQUIDADO CFE. NF Nº 102 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DO |
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7.855,40 |
22/12/2023 |
VALOR REF CONSULTORIA E ASSESSORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA, PARA ANÁLISE DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS DE APROVAÇÃO OU REJEIÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS EM ANDAMENTO EM TODAS AS SUAS FASES, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 003-2022, 2ºADITIVO AO CONTRATO 008-2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 112 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA VALDIR OLAVO LAGAMENN.DEZ/23. |
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7.144,60 |
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28/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4626/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.144,60 |
TOTAL |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.