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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: QUERO QUERO SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4652 Data de lançamento: 22/03/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa: 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, GELADEIRA 342 LT. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 GELADEIRA 342 LITROS PARA USO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE Nº 051/2023.ORDEM DE COMPRA 1382/2023. 2.499,90 2.499,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2023 OUTROS, GELADEIRA 342 LT. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 GELADEIRA 342 LITROS PARA USO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE Nº 051/2023.ORDEM DE COMPRA 1382/2023. 2.499,90
08/05/2023 OUTROS, GELADEIRA 342 LT. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 GELADEIRA 342 LITROS PARA USO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE Nº 051/2023.ORDEM DE COMPRA 1382/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 115734 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAUDE DILETA P. DAS CHAGAS. 2.499,90
12/05/2023 Pagamento de Empenho 4652/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.499,90
TOTAL 2.499,90 2.499,90 2.499,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.