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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4671 Data de lançamento: 22/03/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: ASSISTÊNCIA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, FOLHA PORTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA INTERNA DESTINADA PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DA STASH, CFME MEMORANDO INTERNO 180/2023 E ORDEM DE COMPRA 1395/2023. 174,00 174,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2023 OUTROS, FOLHA PORTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA INTERNA DESTINADA PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DA STASH, CFME MEMORANDO INTERNO 180/2023 E ORDEM DE COMPRA 1395/2023. 174,00
29/03/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA INTERNA DESTINADA PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DA STASH, CFME MEMORANDO INTERNO 180/2023 E ORDEM DE COMPRA 1395/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 21303/2023 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DO DEPT DE HABITAÇÃO ELZA KRELING. 174,00
12/04/2023 Pagamento de Empenho 4671/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 174,00
TOTAL 174,00 174,00 174,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.