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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4721 Data de lançamento: 23/03/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: CONVÊNIO FUNREBOM
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CORPORAÇÃO MISTA DE BOMBEIROS
Fonte de Recurso: 759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.13 VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS E ÓLEO REALIZADO NA VIATURA Nº 214 CFE. OFICIO 13/4º ORDEM DE COMPRA Nº 1434/2023. 80,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2023 VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS E ÓLEO REALIZADO NA VIATURA Nº 214 CFE. OFICIO 13/4º ORDEM DE COMPRA Nº 1434/2023. 90,00
27/03/2023 VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS E ÓLEO REALIZADO NA VIATURA Nº 214 CFE. OFICIO 13/4º ORDEM DE COMPRA Nº 1434/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1572 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGT ADÉLCIO DA ROSA. 90,00
27/03/2023 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO. -90,00
22/08/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS E ÓLEO REALIZADO NA VIATURA Nº 214 CFE. OFICIO 13/4º ORDEM DE COMPRA Nº 1434/2023. LIQUIDADO CFME NF 1665/2023 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO RICARDO GASTRING. 90,00
24/08/2023 Pagamento de Empenho 4721/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 90,00
TOTAL 90,00 90,00 90,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.