3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
CORPORAÇÃO MISTA DE BOMBEIROS
Fonte de Recurso:
759 - Recursos Vinculados a Fundos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FILTROS, KIT MATERIAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS PARA SPRINTER Nº108 CFE. OFICIO Nº 14/4º ORDEM DE COMPRA Nº 1437/2023.
265,62
265,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2023
PEÇAS, FILTROS, KIT MATERIAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS PARA SPRINTER Nº108 CFE. OFICIO Nº 14/4º ORDEM DE COMPRA Nº 1437/2023.
265,62
27/03/2023
PEÇAS, FILTROS, KIT MATERIAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS PARA SPRINTER Nº108 CFE. OFICIO Nº 14/4º ORDEM DE COMPRA Nº 1437/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3797 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGT ADÉLCIO DA ROSA.
265,62
30/03/2023
Pagamento de Empenho 4724/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
265,62
TOTAL
265,62
265,62
265,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.