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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ROCHELI ROCKENBACH MANFRIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4728 Data de lançamento: 23/03/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PROJETO ALIMENTAÇÃO VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO PROJETO ALIMENTAÇÃO SAÚDAVEL, CONSTRUINDO HÁBITOS, BRINCAR, COMER E NUTRIR A SER REALIZADO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE. MEMRORAND INTERNO Nº 374/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1367/2023. 11.767,47 11.767,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2023 SERVIÇO PROJETO ALIMENTAÇÃO VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO PROJETO ALIMENTAÇÃO SAÚDAVEL, CONSTRUINDO HÁBITOS, BRINCAR, COMER E NUTRIR A SER REALIZADO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE. MEMRORAND INTERNO Nº 374/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1367/2023. 11.767,47
30/11/2023 SERVIÇO PROJETO ALIMENTAÇÃO VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO PROJETO ALIMENTAÇÃO SAÚDAVEL, CONSTRUINDO HÁBITOS, BRINCAR, COMER E NUTRIR A SER REALIZADO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE. MEMRORAND INTERNO Nº 374/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1367/2023.LIQUIDADO CFE. RECIBO Nº 027 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 11.767,47
11/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇO PROJETO ALIMENTAÇÃO VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO PROJETO ALIMENTAÇÃO SAÚDAVEL, CONSTRUINDO HÁBITOS, BRINCAR, COMER E NUTRIR A SER REALIZADO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE. MEMRORAND INTERNO Nº 374/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1367/2023.LIQUIDADO CFE. RECIBO Nº 027 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 8.817,66
11/12/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 4728/2023 825,82
11/12/2023 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4728/2023 2.123,99
TOTAL 11.767,47 11.767,47 11.767,47
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA 30/11/2023 825,82 8951/2023 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 30/11/2023 2.123,99 8951/2023 Lançada
TOTAL   2.949,81