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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COMPANHIA ULTRAGAZ SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 473 Data de lançamento: 09/01/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 57 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
130.00 Botijão de Gás 13 Kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023. 84,50 10.985,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/01/2023 Botijão de Gás 13 Kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023. 10.985,00
21/03/2023 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 99/002211566; 99/002211520; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO GILSON R GARMATZ. REF JAN E FEV/23 422,50
27/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 473/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 422,50
28/04/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 99/002240682 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. ABRIL/23 760,50
08/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 473/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 760,50
24/05/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 002.254.919 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.REF 7 P13 591,50
31/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 473/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 591,50
23/06/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 002.273.968 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GILSON ROBERTO GARMATZ. MAIO/2023 845,00
28/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 473/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 845,00
31/07/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 002.293.817 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GILSON R GARMATZ. REF 10 P13. JUNHO/23 845,00
08/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 473/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 845,00
31/08/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 002.315.514 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GILSON R GARMATZ. REF 12 P13. JULHO/23 1.014,00
12/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 473/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.014,00
16/10/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 002.345.975 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GILSON R GARMATZ. AGOSTO/23 760,50
26/10/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 002.355.844 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GILSON R GARMATZ. REF 7 P13/OUT/23. 591,50
30/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 473/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 758,67
30/10/2023 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 473/2023 1,83
14/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 473/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 590,08
14/11/2023 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 473/2023 1,42
27/11/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 002.368.957 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO HENRIQUE A HENTGES. REF 11 P13. OUT/23 929,50
12/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 473/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 927,27
12/12/2023 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 473/2023 2,23
27/12/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 002.384.158 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GILSON ROBERTO GARMATZ. REF NOVEMBRO/23 591,50
09/01/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 473/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 591,50
11/01/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 002.396.712 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GILSON R GARMATZ. REF 8 P13. DEZ/23 676,00
11/01/2024 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ESTIMATIVA REALIZADO A MAIOR -2.957,50
16/01/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 473/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 674,38
16/01/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 473/2023 1,62
TOTAL 8.027,50 8.027,50 8.027,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 16/10/2023 1,83 7512/2023 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 26/10/2023 1,42 7878/2023 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 27/11/2023 2,23 8740/2023 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 11/01/2024 1,62 89/2024 Lançada
TOTAL   7,10