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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CARLOS ORESTES KUNZLER

Dados do Empenho
Número do empenho: 4737 Data de lançamento: 24/03/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA LOCALIDADE DE PINHEIRINHO CFE. MEMORANDO INTERNO 168/2023 ORDEM DE COMPRA Nº1443/2023. 2.079,20 2.079,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2023 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA LOCALIDADE DE PINHEIRINHO CFE. MEMORANDO INTERNO 168/2023 ORDEM DE COMPRA Nº1443/2023. 2.079,20
27/03/2023 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA LOCALIDADE DE PINHEIRINHO CFE. MEMORANDO INTERNO 168/2023 ORDEM DE COMPRA Nº1443/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 009 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 2.079,20
30/03/2023 Pagamento de Empenho 4737/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.079,20
TOTAL 2.079,20 2.079,20 2.079,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.