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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COMPANHIA ULTRAGAZ SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 474 Data de lançamento: 09/01/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 57 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
150.00 Botijão de Gás 13 Kg 84,50 12.675,00
15.00 Botijão de Gás 45 Kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 E P45 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023. 359,00 5.385,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/01/2023 Botijão de Gás 13 Kg Botijão de Gás 45 Kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 E P45 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023. 18.060,00
21/03/2023 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 99/002212524; 99/002211527; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO GILSON R GARMATZ. JANEIRO E FEVEREIRO/23 1.626,50
27/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 474/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.626,50
28/04/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 E P45 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023. LIQUIDADO CFE Conforme Nota Fiscal Nº 99/002240691; 99/002240692; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO GILSON R GARMATZ. ABRIL/23 1.647,50
08/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 474/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.647,50
24/05/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 E P45 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 002.254.923 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GILSON R GARMATZ. 1.119,50
31/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 474/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.119,50
23/06/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 E P45 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 002.273.969 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GILSON ROBERTO GRAMATZ. MAIO/23 1.204,00
28/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 474/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.204,00
31/07/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 E P45 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 002.293.819 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GILSON R GARMATZ. REF 11 P13 E 1 P45. JUNHO/23 1.288,50
08/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 474/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.288,50
31/08/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 E P45 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 002.315.531 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRTAO GILSON R GARMATZ. REF 8 P13 E 1 P45. JULHO/23 1.035,00
12/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 474/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.035,00
16/10/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 E P45 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 002.345.971 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GILSON R GARMATZ. AGOSTO/23 1.183,00
26/10/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 E P45 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 002.355.838 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GILSON R GARMATZ. REF 7 P13 E 1 P45/OUT/23. 950,50
30/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 474/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.180,16
30/10/2023 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 474/2023 2,84
14/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 474/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 948,22
14/11/2023 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 474/2023 2,28
27/11/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 E P45 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 002.368.948 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GILSON R GARMATZ. REF 1 P45 E 10 P13. OUT/23 1.204,00
12/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 474/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.201,11
12/12/2023 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 474/2023 2,89
27/12/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 E P45 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 002.384.151 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GILSON ROBERTO GARMATZ. REF NOVEMBRO/23 1.119,50
09/01/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 474/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.119,50
11/01/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 E P45 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 002.396.708 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GILSON R GARMATZ. REF 11 P13 E 1 P45. REF DEZ/23 1.288,50
11/01/2024 ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REALIZADO A MAIOR. -4.393,50
16/01/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 474/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.285,41
16/01/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 474/2023 3,09
TOTAL 13.666,50 13.666,50 13.666,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 16/10/2023 2,84 7511/2023 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 26/10/2023 2,28 7880/2023 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 27/11/2023 2,89 8663/2023 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 11/01/2024 3,09 90/2024 Lançada
TOTAL   11,10