Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4765 |
Data de lançamento: |
24/03/2023 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Atividades de Educação Infantil - Creches |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
CRECHE MUNICIPAL ODILA/GISLA K LUFT |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
OUTROS, CHALEIRA ELÉTRICA CADENCE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA CADENCE DESTINADA PARA CRECHE GISLA KANITZ LUFT CFE. MEMORANDO INTERNO 392/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1467/2023. |
230,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/03/2023 |
OUTROS, CHALEIRA ELÉTRICA CADENCE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA CADENCE DESTINADA PARA CRECHE GISLA KANITZ LUFT CFE. MEMORANDO INTERNO 392/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1467/2023. |
230,00 |
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29/12/2023 |
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO DUPLICIDADE C/ EMPENHO 4523/2023 |
-230,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.