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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EDSON ANTONIAZZI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4777 Data de lançamento: 24/03/2023
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RS (PRÉ SOUTH SUMMIT BRASIL) E ENCONTRO DO FÓRUM DOS SECRETÁRIOS DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO ESTADO, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 28/03 ÀS 06:00 H E RETORNO DIA 29/03 ÀS 23:30 HORAS, CFE MEMORANDO SICOE Nº 072/2023. 0,00 540,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2023 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RS (PRÉ SOUTH SUMMIT BRASIL) E ENCONTRO DO FÓRUM DOS SECRETÁRIOS DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO ESTADO, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 28/03 ÀS 06:00 H E RETORNO DIA 29/03 ÀS 23:30 HORAS, CFE MEMORANDO SICOE Nº 072/2023. 540,00
24/03/2023 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RS (PRÉ SOUTH SUMMIT BRASIL) E ENCONTRO DO FÓRUM DOS SECRETÁRIOS DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO ESTADO, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 28/03 ÀS 06:00 H E RETORNO DIA 29/03 ÀS 23:30 HORAS, CFE MEMORANDO SICOE Nº 072/2023. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE IND E COMÉRCIO DILETA DE V P DAS CHAGAS. 540,00
27/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004777/2023 EDSON ANTONIAZZI - 15634 540,00
TOTAL 540,00 540,00 540,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.