O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COMPANHIA ULTRAGAZ SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 478 Data de lançamento: 09/01/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 57 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Botijão de Gás 13 Kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023. 84,50 422,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/01/2023 Botijão de Gás 13 Kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023. 422,50
21/03/2023 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 99/002211529; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO GILSON R GARMATZ. JANEIRO/23 84,50
27/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 478/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 84,50
28/04/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI037-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 99/002240707 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GILSON R GARMATZ. ABRIL/23 84,50
08/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 478/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 84,50
29/12/2023 ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADA. -253,50
TOTAL 169,00 169,00 169,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.