Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/03/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023 |
8.197,79 |
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24/03/2023 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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8.197,79 |
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24/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA AGRICULTURA,PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SAPMA-SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL |
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13,77 |
24/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA AGRICULTURA,PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SAPMA-SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL |
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28,93 |
24/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: RANCHO COTRIBA, Setor: SECRETARIA DA AGRICULTURA,PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SAPMA-SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL |
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516,69 |
24/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DA AGRICULTURA,PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SAPMA-SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL |
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610,54 |
24/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA AGRICULTURA,PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SAPMA-SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL |
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1.375,51 |
24/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: RANCHO CARLOS BUCKER, Setor: SECRETARIA DA AGRICULTURA,PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SAPMA-SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL |
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1.583,89 |
24/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANRISUL, Setor: SECRETARIA DA AGRICULTURA,PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SAPMA-SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL |
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1.829,59 |
24/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA AGRICULTURA,PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SAPMA-SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL |
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2.035,79 |
29/03/2023 |
Pagamento de Empenho 4851/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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203,08 |
TOTAL |
8.197,79 |
8.197,79 |
8.197,79 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.