| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 510 | Data de lançamento: | 13/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE TELEFONIA FIXA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 13/01/2023 | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DAS CRECHES. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2022, DE 03/01/2022.EMP. COMPL. AO Nº 254/22. | 0,36 | ||
| 13/01/2023 | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DAS CRECHES. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2022, DE 03/01/2022.EMP. COMPL. AO Nº 254/22. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 0,36 | ||
| 19/01/2023 | Pagamento de Empenho 510/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 0,36 | ||
| TOTAL | 0,36 | 0,36 | 0,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||