Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/03/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023 |
8.949,98 |
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24/03/2023 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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8.949,98 |
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24/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR |
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21,00 |
24/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: S I S P I, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR |
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35,80 |
24/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR |
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46,84 |
24/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR |
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448,21 |
24/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR |
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491,79 |
24/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR |
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935,76 |
29/03/2023 |
Pagamento de Empenho 5240/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.970,58 |
TOTAL |
8.949,98 |
8.949,98 |
8.949,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.