Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
537
Data de lançamento:
16/01/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, IRRITRATIL 200 MG C/60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO IRRITRATIL DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000306-63.2019.8.21.0105, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 015/2023 E ORDEM DE COMPRA 010/2023.
79,06
79,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, IRRITRATIL 200 MG C/60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO IRRITRATIL DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000306-63.2019.8.21.0105, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 015/2023 E ORDEM DE COMPRA 010/2023.
79,06
27/01/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, IRRITRATIL 200 MG C/60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO IRRITRATIL DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000306-63.2019.8.21.0105, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 015/2023 E ORDEM DE COMPRA 010/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 595 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
79,06
31/01/2023
Pagamento de Empenho 537/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
79,06
TOTAL
79,06
79,06
79,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.