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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 547 Data de lançamento: 16/01/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Assistência Farmacêutica
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa: 3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa: MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, OPTIVE COLÍRIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO OPTIVE COLÍRIO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 5002836-40.2021.8.21.0105, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 007/2023 E ORDEM DE COMPRA 023/2023. 45,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2023 MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, OPTIVE COLÍRIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO OPTIVE COLÍRIO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 5002836-40.2021.8.21.0105, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 007/2023 E ORDEM DE COMPRA 023/2023. 90,00
26/01/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO OPTIVE COLÍRIO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 5002836-40.2021.8.21.0105, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 007/2023 E ORDEM DE COMPRA 023/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 2/190367 ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. 90,00
30/01/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO OPTIVE COLÍRIO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 5002836-40.2021.8.21.0105, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 007/2023 E ORDEM DE COMPRA 023/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 41.293 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAI LAGEMANN. 90,00
30/01/2023 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA -90,00
31/01/2023 Pagamento de Empenho 547/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 90,00
TOTAL 90,00 90,00 90,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.