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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIANO GOELZER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5498 Data de lançamento: 27/03/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFEFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADA NO CAMINHÃO VOLVO 220, FROTA 164, CFME MEMORANDO INTERNO SO 291/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1499/2023. 80,00 4.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2023 VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFEFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADA NO CAMINHÃO VOLVO 220, FROTA 164, CFME MEMORANDO INTERNO SO 291/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1499/2023. 4.000,00
31/03/2023 LIQUIDDO CFE. Nota Fiscal Nº E/2677; E/2678; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 4.000,00
05/04/2023 Pagamento de Empenho 5498/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.000,00
TOTAL 4.000,00 4.000,00 4.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.