3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, TAMPA, RETENTOR, JUNTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB 2729, FROTA 177, CFME MEMORANDO INTERNO SO 286/2023 E ORDEM DE COMPRA 1505/2023.
7.136,60
7.136,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2023
PEÇAS, TAMPA, RETENTOR, JUNTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB 2729, FROTA 177, CFME MEMORANDO INTERNO SO 286/2023 E ORDEM DE COMPRA 1505/2023.
7.136,60
10/04/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB 2729, FROTA 177, CFME MEMORANDO INTERNO SO 286/2023 E ORDEM DE COMPRA 1505/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 826/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
7.136,60
12/04/2023
Pagamento de Empenho 5505/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
7.136,60
TOTAL
7.136,60
7.136,60
7.136,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.