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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JOSEANE TESCK

Dados do Empenho
Número do empenho: 5607 Data de lançamento: 30/03/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, MADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADOS PARA REFORMAS NO DEPÓSITO/ ALMOXARIFADO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 478/2023. 3.825,00 3.825,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/03/2023 OUTROS, MADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADOS PARA REFORMAS NO DEPÓSITO/ ALMOXARIFADO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 478/2023. 3.825,00
05/05/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADOS PARA REFORMAS NO DEPÓSITO/ ALMOXARIFADO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 478/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1671 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 3.825,00
09/05/2023 Pagamento de Empenho 5607/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.825,00
TOTAL 3.825,00 3.825,00 3.825,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.