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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: TELMO REGIS DA SILVA KLAFKE

Dados do Empenho
Número do empenho: 5671 Data de lançamento: 30/03/2023
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE LEVAR SECRETÁRIA DA STASH PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA REDE DE FARMÁCIAS SÃO JOÃO EM GRAVATAÍ E REUNIÃONA CORSAN EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 30/03 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO DIA 31/03 ÀS 21:30 HORAS, CFE MEMORANDO AS Nº 219/2023. 0,00 504,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/03/2023 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE LEVAR SECRETÁRIA DA STASH PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA REDE DE FARMÁCIAS SÃO JOÃO EM GRAVATAÍ E REUNIÃONA CORSAN EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 30/03 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO DIA 31/03 ÀS 21:30 HORAS, CFE MEMORANDO AS Nº 219/2023. 504,00
30/03/2023 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE LEVAR SECRETÁRIA DA STASH PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA REDE DE FARMÁCIAS SÃO JOÃO EM GRAVATAÍ E REUNIÃONA CORSAN EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 30/03 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO DIA 31/03 ÀS 21:30 HORAS, CFE MEMORANDO AS Nº 219/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 504,00
25/04/2023 Pagamento de Empenho 5671/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 504,00
TOTAL 504,00 504,00 504,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.