STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE LEVAR SECRETÁRIA DA STASH PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA REDE DE FARMÁCIAS SÃO JOÃO EM GRAVATAÍ E REUNIÃONA CORSAN EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 30/03 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO DIA 31/03 ÀS 21:30 HORAS, CFE MEMORANDO AS Nº 219/2023.
0,00
504,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/03/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE LEVAR SECRETÁRIA DA STASH PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA REDE DE FARMÁCIAS SÃO JOÃO EM GRAVATAÍ E REUNIÃONA CORSAN EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 30/03 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO DIA 31/03 ÀS 21:30 HORAS, CFE MEMORANDO AS Nº 219/2023.
504,00
30/03/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE LEVAR SECRETÁRIA DA STASH PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA REDE DE FARMÁCIAS SÃO JOÃO EM GRAVATAÍ E REUNIÃONA CORSAN EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 30/03 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO DIA 31/03 ÀS 21:30 HORAS, CFE MEMORANDO AS Nº 219/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
504,00
25/04/2023
Pagamento de Empenho 5671/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
504,00
TOTAL
504,00
504,00
504,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.