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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JORDANO PEREIRA COPETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 572 Data de lançamento: 16/01/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: AUXÍLIO COM COMPROVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AUXÍLIO CONSULTA DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 705608466435417, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 006/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº513/2023. 0,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2023 VALOR REFERENTE AUXÍLIO CONSULTA DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 705608466435417, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 006/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº513/2023. 20,00
16/01/2023 VALOR REFERENTE AUXÍLIO CONSULTA DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 705608466435417, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 006/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº513/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2332 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL. 20,00
20/01/2023 Pagamento de Empenho 572/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 20,00
TOTAL 20,00 20,00 20,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.