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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DELI MARGARIDA ROQUE ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5722 Data de lançamento: 31/03/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: CRAS- Centro de Referência da Assistência Social
Fonte de Recurso: 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, VARÃO, TECIDO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARÃO E TECIDO DESTINADOS PARA CRAS CFE. MEMORANDO INTERNO 199/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1636/2023. 1.640,70 1.640,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2023 OUTROS, VARÃO, TECIDO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARÃO E TECIDO DESTINADOS PARA CRAS CFE. MEMORANDO INTERNO 199/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1636/2023. 1.640,70
11/04/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARÃO E TECIDO DESTINADOS PARA CRAS CFE. MEMORANDO INTERNO 199/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1636/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 701 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 1.640,70
17/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005722/2023 DELI MARGARIDA ROQUE ME - 15862 1.640,70
TOTAL 1.640,70 1.640,70 1.640,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.