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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO JESUS DE NAZARÉ DE CRUZ ALTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5759 Data de lançamento: 31/03/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Serviços de Abrigamento Terapêutico
Conta de Despesa: 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 13 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO PARA FINS DE TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PESSOAS ADULTAS DO SEXO MASCULINO, DEPENDENTES DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, DROGAS E ÁLCOOL, CFME 3º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 026-2019, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 013-2018. VALOR POR INTERNO R$ 1.153,90 VIGÊNCIA: 13/05/2023. 0,00 4.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO PARA FINS DE TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PESSOAS ADULTAS DO SEXO MASCULINO, DEPENDENTES DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, DROGAS E ÁLCOOL, CFME 3º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 026-2019, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 013-2018. VALOR POR INTERNO R$ 1.153,90 VIGÊNCIA: 13/05/2023. 4.500,00
31/03/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO PARA FINS DE TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PESSOAS ADULTAS DO SEXO MASCULINO, DEPENDENTES DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, DROGAS E ÁLCOOL, CFME 3º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 026-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 150 ANEXA E ATESTADA PELO SCERETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. MARÇO/2023. 538,82
06/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5759/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 538,82
29/05/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO PARA FINS DE TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PESSOAS ADULTAS DO SEXO MASCULINO, DEPENDENTES DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, DROGAS E ÁLCOOL, CFME 3º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 026-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 153 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. REF ABRIL/23 3.961,18
29/05/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO PARA FINS DE TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PESSOAS ADULTAS DO SEXO MASCULINO, DEPENDENTES DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, DROGAS E ÁLCOOL, CFME 3º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 026-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 153 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. REF ABRIL/23. 3.461,70
29/05/2023 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INCORRETA -3.961,18
02/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5759/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.461,70
14/06/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO PARA FINS DE TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PESSOAS ADULTAS DO SEXO MASCULINO, DEPENDENTES DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, DROGAS E ÁLCOOL, CFME 3º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 026-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 155 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. MAIO/23 499,48
20/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5759/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 499,48
TOTAL 4.500,00 4.500,00 4.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.