3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, PARAFUSO, PORCA, BOMBA DÁGUA, FILTRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFME MEMORANDO INTERNO SO 305/2023 E ORDEM DE COMPRA 1681/2023.
1.704,00
1.704,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2023
PEÇAS, PARAFUSO, PORCA, BOMBA DÁGUA, FILTRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFME MEMORANDO INTERNO SO 305/2023 E ORDEM DE COMPRA 1681/2023.
1.704,00
19/04/2023
PEÇAS, PARAFUSO, PORCA, BOMBA DÁGUA, FILTRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFME MEMORANDO INTERNO SO 305/2023 E ORDEM DE COMPRA 1681/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19.209 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
1.704,00
24/04/2023
Pagamento de Empenho 5814/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.704,00
TOTAL
1.704,00
1.704,00
1.704,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.