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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BARBOSA E HOFFMANN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 582 Data de lançamento: 17/01/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Serviços Odontológicos
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO AUTOCLAVE, CONSULTÓRIO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADO NA AUTOCLAVES NO CONSULTÓRIO DO POSTO ODONTOLÓGICO CFE. MEMORANDO INTERNO 008/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 37/2022. 3.745,00 3.745,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2023 SERVIÇO MANUTENÇÃO AUTOCLAVE, CONSULTÓRIO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADO NA AUTOCLAVES NO CONSULTÓRIO DO POSTO ODONTOLÓGICO CFE. MEMORANDO INTERNO 008/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 37/2022. 3.745,00
26/01/2023 VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADO NA AUTOCLAVES NO CONSULTÓRIO DO POSTO ODONTOLÓGICO CFE. MEMORANDO INTERNO 008/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 37/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/20232 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL. 3.745,00
31/01/2023 Pagamento de Empenho 582/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.745,00
TOTAL 3.745,00 3.745,00 3.745,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.