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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5822 Data de lançamento: 04/04/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, CANO DESCARGA, COXIM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND FROTA 157, CFME MEMORANDO INTERNO SO 313/2023 E ORDEM DE COMPRA 1684/2023. 339,35 339,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2023 PEÇAS, CANO DESCARGA, COXIM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND FROTA 157, CFME MEMORANDO INTERNO SO 313/2023 E ORDEM DE COMPRA 1684/2023. 339,35
19/04/2023 PEÇAS, CANO DESCARGA, COXIM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND FROTA 157, CFME MEMORANDO INTERNO SO 313/2023 E ORDEM DE COMPRA 1684/2023. LIQUIDADO CFE. DANF ENº 19208 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 339,35
24/04/2023 Pagamento de Empenho 5822/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 339,35
TOTAL 339,35 339,35 339,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.