3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, CANO DESCARGA, COXIM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND FROTA 157, CFME MEMORANDO INTERNO SO 313/2023 E ORDEM DE COMPRA 1684/2023.
339,35
339,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2023
PEÇAS, CANO DESCARGA, COXIM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND FROTA 157, CFME MEMORANDO INTERNO SO 313/2023 E ORDEM DE COMPRA 1684/2023.
339,35
19/04/2023
PEÇAS, CANO DESCARGA, COXIM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND FROTA 157, CFME MEMORANDO INTERNO SO 313/2023 E ORDEM DE COMPRA 1684/2023. LIQUIDADO CFE. DANF ENº 19208 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
339,35
24/04/2023
Pagamento de Empenho 5822/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
339,35
TOTAL
339,35
339,35
339,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.