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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5853 Data de lançamento: 05/04/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade: Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: BIBLIOTECA MUNICIPAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
31.00 OUTROS, CÓPIA CHAVE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS PARA BIBLIOTECA PUBLICA CFE. MEMORANDO INTERNO 546/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1718/2023. 10,00 310,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2023 OUTROS, CÓPIA CHAVE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS PARA BIBLIOTECA PUBLICA CFE. MEMORANDO INTERNO 546/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1718/2023. 310,00
11/04/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS PARA BIBLIOTECA PUBLICA CFE. MEMORANDO INTERNO 546/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1718/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 2809 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 310,00
20/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5853/2023 NOELI BUCKER VIANA - 25083 310,00
TOTAL 310,00 310,00 310,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.