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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5899 Data de lançamento: 06/04/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, CARIMBO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 CARIMBOS PARA NOVOS SERVIDORES LOTADOS NA STASH, CRAS E CONSELHO TUTELAR, CFE MEMORANDO AS Nº 207/2023.ORDEM DE COMPRA 1772/2023. 410,00 410,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2023 OUTROS, CARIMBO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 CARIMBOS PARA NOVOS SERVIDORES LOTADOS NA STASH, CRAS E CONSELHO TUTELAR, CFE MEMORANDO AS Nº 207/2023.ORDEM DE COMPRA 1772/2023. 410,00
11/04/2023 OUTROS, CARIMBO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 CARIMBOS PARA NOVOS SERVIDORES LOTADOS NA STASH, CRAS E CONSELHO TUTELAR, CFE MEMORANDO AS Nº 207/2023.ORDEM DE COMPRA 1772/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2814 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 410,00
19/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5899/2023 NOELI BUCKER VIANA - 25083 410,00
TOTAL 410,00 410,00 410,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.